(一)“三公”经费使用情况。2016年1-4月实际开支27.58 万元,占预算186.9万元的15%,比去年同期35.24万元减少7.66 万元,下降了22 %。
1.因公出国(境)费。2016年1—4月实际开支0.89 万元,占预算56.5万元的1%,比去年同期 5.24 万元减少4.35 万元,下降83 %。
2.公务用车运行维护费。2016年1—4月实际开支25.7 万元,占预算94.8万元的27%,比去年同期28.93万元减少3.23万元,下降了11%。
3.公务接待费。2016年1—4月实际开支0.99万元,占预算35.6万元的3%,比去年同期1.07万元减少0.08 万元,下降了7 %。
(二)会议费使用情况。2016年1—4月实际开支13.58 万元,占预算46.5万元的29%,比去年同期 16.43万元减少2.85 万元,下降了17%。
(三)培训费使用情况。2016年1—4月实际开支29.59 万元,占预算501.05万元的6%,比去年同期70.47 万元减少40.88 万元,下降了58 %。
(四)差旅费使用情况。2016年1—4月实际开支46.55万元,占预算381.5万元的12%,比去年同期37.88万元增加8.68万元,上升23%。
2016年1—4月比去年同期差旅费上升23%,主要是加大了对脱贫攻坚项目资金监督检查和建设“高清四川”“智慧广电”调查研究工作力度。